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relatorio de tratamento de nao conformidades
Tipologia: Esquemas
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Não perca as partes importantes!
Emitente: RNC nº: Data: Origem Reincidência Tipo Requisito Produto NC Fornecedor Interno Sim AC Norma: Auditoria Interna Auditoria Externa Cliente Não OM Requisito: Cliente: Nº NF: Nº RNC: Detalhamento da Não Conformidade Descrição Abrangência Ação de Correção (Ação Imediata) Data Impl. Responsável Análise de Causa Raiz (Por que ocorreu a não conformidade?) 1 sim não Quais: 2 sim não Quais: 3 sim não Quais: 4 sim não Quais: 5 sim não Quais: 6 sim não Quais: Ações Corretivas (Permanentes) Riscos/ Oportunidades Data Limite Responsável 1 2 3 4 5 6 Documentos a Serem Revisados Documentos Revisão Anterior Revisão Atual 1 Ok Não OK 2 Ok^ Não OK 3 Ok^ Não OK Acompanhamento da Implementação Responsável Status 1 0 Ok Não OK 2 0 Ok^ Não OK 3 0 Ok^ Não OK 4 0 Ok^ Não OK 5 0 Ok^ Não OK 6 0 Ok^ Não OK Verificação da Eficácia Responsável pela Verificação: Data: (^) Eficaz Resposta ao Cliente: Revisão: xx Data: xx Possíveis desvios no processo ou no método que causaram o problema Possíveis desvios no material utilizado que causaram o problema Possíveis desvios na mão de obra que causaram o problema Possíveis desvios nas máquinas ou ferramentas que causaram o problema Possíveis desvios na medição que causaram o problema Possíveis desvios no ambiente de trabalho que causaram o problema Atualização Controle da Informação Documentada? Não Eficaz " Nova RNC: