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Relatorio de Nao conformidade, Esquemas de Administração Empresarial

relatorio de tratamento de nao conformidades

Tipologia: Esquemas

2019

Compartilhado em 31/12/2019

carolina-magalhaes-29
carolina-magalhaes-29 🇧🇷

4.8

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LOGOMARCA DA ORGANIZAÇÃO RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE
Emitente: RNC nº: Data:
Origem Reincidência Tipo Requisito
Produto NC Fornecedor Interno Sim AC Norma:
Auditoria Interna Auditoria Externa Cliente Não OM Requisito:
Cliente: Nº NF: Nº RNC:
Detalhamento da Não Conformidade
Descrição Abrangência
Ação de Correção (Ação Imediata) Data Impl. Responsável
Análise de Causa Raiz (Por que ocorreu a não conformidade?)
1 sim não Quais:
2 sim não Quais:
3 sim não Quais:
4 sim não Quais:
5 sim não Quais:
6 sim não Quais:
Ações Corretivas (Permanentes) Riscos/ Oportunidades Data Limite Responsável
1
2
3
4
5
6
Documentos a Serem Revisados
Documentos Revisão Anterior Revisão Atual
1 Ok Não OK
2 Ok Não OK
3 Ok Não OK
Acompanhamento da Implementação Responsável Status
1 0 Ok Não OK
20 Ok Não OK
30 Ok Não OK
40 Ok Não OK
50 Ok Não OK
60 Ok Não OK
Verificação da Eficácia
Responsável pela Verificação: Data: Eficaz
Resposta ao Cliente:
Revisão: xx
Data: xx
Possíveis desvios no processo ou no método que causaram o problema
Possíveis desvios no material utilizado que causaram o problema
Possíveis desvios na mão de obra que causaram o problema
Possíveis desvios nas máquinas ou ferramentas que causaram o problema
Possíveis desvios na medição que causaram o problema
Possíveis desvios no ambiente de trabalho que causaram o problema
Atualização Controle da
Informação Documentada?
Não Eficaz " Nova RNC:

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LOGOMARCA DA ORGANIZAÇÃO RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADE

Emitente: RNC nº: Data: Origem Reincidência Tipo Requisito Produto NC Fornecedor Interno Sim AC Norma: Auditoria Interna Auditoria Externa Cliente Não OM Requisito: Cliente: Nº NF: Nº RNC: Detalhamento da Não Conformidade Descrição Abrangência Ação de Correção (Ação Imediata) Data Impl. Responsável Análise de Causa Raiz (Por que ocorreu a não conformidade?) 1 sim não Quais: 2 sim não Quais: 3 sim não Quais: 4 sim não Quais: 5 sim não Quais: 6 sim não Quais: Ações Corretivas (Permanentes) Riscos/ Oportunidades Data Limite Responsável 1 2 3 4 5 6 Documentos a Serem Revisados Documentos Revisão Anterior Revisão Atual 1 Ok Não OK 2 Ok^ Não OK 3 Ok^ Não OK Acompanhamento da Implementação Responsável Status 1 0 Ok Não OK 2 0 Ok^ Não OK 3 0 Ok^ Não OK 4 0 Ok^ Não OK 5 0 Ok^ Não OK 6 0 Ok^ Não OK Verificação da Eficácia Responsável pela Verificação: Data: (^) Eficaz Resposta ao Cliente: Revisão: xx Data: xx Possíveis desvios no processo ou no método que causaram o problema Possíveis desvios no material utilizado que causaram o problema Possíveis desvios na mão de obra que causaram o problema Possíveis desvios nas máquinas ou ferramentas que causaram o problema Possíveis desvios na medição que causaram o problema Possíveis desvios no ambiente de trabalho que causaram o problema Atualização Controle da Informação Documentada? Não Eficaz " Nova RNC: